АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03/22/2018
№ 198
Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы»
На основании решения Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) раздел I «ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- в разделе II «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова: «К рискам, возникающим в процессе реализации муниципальной программы, относится финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач муниципальной программы в целом.» изложить в следующей редакции: «Под рисками, возникающими в процессе реализации муниципальной программы, понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий муниципальной программы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании муниципальной программы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы, участника муниципальной программы.
К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей мероприятий, учреждений культуры. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана проведения мероприятий на основании прогноза Гидрометцентра России и прогноза заболеваемости населения, предоставленного департаментом здравоохранения Томской области.
Риски, связанные с низкой культурой потребления услуг (угроза низкой посещаемости). Минимизация данных рисков предусматривается путем освещения в средствах массовой информации, широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.»;
- в разделе III «МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ» абзац: «Управление культуры администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677» изложить в следующей редакции: «Управление культуры администрации Города Томска представляет предварительные отчеты о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года (далее - предварительные отчеты) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к настоящему Порядку в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно) в управление экономического развития и департамент финансов. Управление экономического развития и департамент финансов в течение 15 рабочих дней с даты поступления предварительных отчетов проводят проверку представленных в отчетах данных.
Днем получения предварительных отчетов от управления культуры администрации Города Томска считается день их регистрации в управлении экономического развития и департаменте финансов соответственно.
Управление культуры администрации Города Томска устраняет замечания управления экономического развития и департамента финансов, утверждают итоговые отчеты муниципальным правовым актом управления культуры администрации Города Томска, и представляют в управление экономического развития, департамент финансов и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.»;
б) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- раздел II «Анализ текущей ситуации» Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 |
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 |
Количество посещений МИБС, ед. | всего | 3 534 635 | 0,70888 | 497 689,30 |
2016 | 602 851 | 0,1421873 | 85 717,78 |
2017 | 626 584 | 0,1655249 | 103 715,24 |
2018 | 768 400 | 0,1342225 | 103 136,59 |
2019 | 768 400 | 0,1334719 | 102 559,84 |
2020 | 768 400 | 0,1334719 | 102 559,84 |
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел | всего | 663 800 | 0,19388 | 128 698,1 |
Организация музейного обслуживания населения. | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,00 |
2016 год | 111 900 | 0,17727 | 19 837,00 |
2017 год | 111 900 | 0,20469 | 22 904,72 |
2018 год | 126 600 | 0,17944 | 22 716,92 |
2019 год | 126 600 | 0,17502 | 22 157,72 |
2020 год | 126 600 | 0,17502 | 22 157,72 |
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 41 670 | 28,18343 | 1 174 403,66 |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,60 |
2016 год | 6 150 | 29,48370 | 181 324,74 |
2017 год | 6 630 | 29,82210 | 197 720,50 |
2018 год | 6 630 | 31,62841 | 209 696,34 |
2019 год | 6 630 | 30,56716 | 202 660,24 |
2020 год | 6 630 | 30,56716 | 202 660,24 |
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 791 308 | 0,46258 | 828 623,52 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,40 |
2016 год | 269 403 | 0,47756 | 128 655,37 |
2017 год | 288 261 | 0,52632 | 151 718,63 |
2018 год | 309 015 | 0,45826 | 141 610,45 |
2019 год | 330 846 | 0,41910 | 138 658,83 |
2020 год | 353 791 | 0,39192 | 138 658,83 |
4. | Мероприятие 1.5. | доля реализованных социально значимых мероприятий к общему числу запланированных социально значимых мероприятий, % | всего | - | | 29 187,60 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2015 год | | | |
2016 год | | | |
2017 год | | | |
2018 год | 100% | - | 9 729,20 |
2019 год | 100% | - | 9 729,20 |
2020 год | 100% | - | 9 729,20 |
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.II. «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 2):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- в разделе II «Анализ текущей ситуации» Подпрограммы 2 слова: «Важным моментом в рамках реализации данной Подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения. Возможные риски реализации Подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей» изложить в следующей редакции: «Под рисками, возникающими в процессе реализации Подпрограммы, понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий Подпрограммы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании Подпрограммы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя Подпрограммы, соисполнителя Подпрограммы, участника Подпрограммы. К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей мероприятий. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана проведения мероприятий на основании прогноза Гидрометцентра России и прогноза заболеваемости населения, предоставленного департаментом здравоохранения Томской области.
Риски, связанные с низкой культурой потребления услуг (угроза низкой посещаемости). Минимизация данных рисков предусматривается путем освещения в средствах массовой информации, широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации Подпрограммы.»
- приложение 1 к Подпрограмме 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) первую таблицу подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
д) в подразделе IV. IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- раздел II «Анализ текущей ситуации» Подпрограммы 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
N
п/п | Наименова-ние мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений
к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 93 002,1 |
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 |
2016 год | 100% | - | 1 325,8 |
2017 год | 100% | - | 5 941,5 |
2018 год | 100% | - | 14 636,1 |
2019 год | 100% | - | 66 759,4 |
2020 год | 100% | - | 4 000,0 |
![](/icons/ecblank.gif) | Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 25 320 | 0,0 | 0,0 |
2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 |
2016 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | 8 970 | 0,0 | 0,0 |
2018 год | с 1.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями. |
2019 год |
2020 год |
- приложение 1 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Подпрограмме 4 Программы исключить;
2) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Т.Е. Шаталина
52 73 74