АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08/22/2019
№ 747
Томск
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 05.03.2019 № 1044, от 02.04.2019 № 1067, от 28.05.2019 № 1089 и от 02.07.2019 № 1120 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) в разделе I «ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- раздел «Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных» изложить в следующей редакции:
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных | 58 | 60 | 58 | 68 | 58 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 87 | 90 | 69 | 90 | 69 | 90 | 42 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
- раздел «Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году» изложить в следующей редакции:
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещен
ных в коллективн
ых сред
ствах размещения, % к предыдуще
му году | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 65,8 | 100,2 | 100 | 100,2 | 100 | 100,2 | 0 | 100,2 | 0 | 100,2 | 0 |
- раздел «Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %» изложить в следующей редакции:
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользовате
лей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
- раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.II. «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 2):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
г) таблицы подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
д) в подразделе IV. IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел «Показатель задачи 1 -доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %» изложить в следующей редакции:
Показатель задачи 1 -
доля отремонтиро
ванных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» изложить в редакции приложению 11 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
N
п/п | Наименование мероприя
тия | Ед. изм. | Срок исполне
ния | Объем в натураль
ных показателях | Стоимость единицы натураль
ного показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
1 | Мероприя
тие 4.1. | Доля отремонтированных помещений
к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 359 975,6 |
Обеспече
ние безопасных и комфорт
ных условий
в муниципальных учрежде
ниях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 |
2016 год | 100% | - | 1 325,8 |
2017 год | 100% | - | 5 941,5 |
2018 год | 100% | - | 9 705,7 |
2019 год | 100% | - | 18 967,0 |
2020 год | 100% | - | 22 539,3 |
2021 год | 100% | - | 158 322,5 |
2022 год | 100% | - | 142 834,5 |
2023 год | 100% | - | ![](/icons/ecblank.gif) |
2024 год | 100% | - | ![](/icons/ecblank.gif) |
2025 год | 100% | - | ![](/icons/ecblank.gif) |
![](/icons/ecblank.gif) | Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 25 320 | 0,0 | 0,0 |
2 | Повышение уровня обеспечен
ности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 |
2016 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | 8 970 | 0,0 | 0,0 |
2018 год | с 01.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями. |
2019 год |
2020 год |
- в приложении 1 к Подпрограмме 4 Программы пункты 1.1 и 1.1.1. таблицы «ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ» изложить в следующей редакции:
1.1 | Задача 1.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры | доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.), % | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.1 | Капитальный ремонт учреждений культуры | количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед | Ведомственная статистика | показате
ль введен с 01.01.
2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
количество подготовленной ПСД, ед | показате
ль введен с 01.01.
2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
2) в приложение 1 к Программе:
- подраздел «Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных | Ведомственная статистика | УК | 58 | 60 | 58 | 68 | 58 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 87 | 90 | 69 | 90 | 69 | 90 | 42 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
- подраздел «Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма» изложить в следующей редакции:
Задача 2. Созда
ние благопри
ятных условий для устой
чивого развития сферы туризма, направ
лен
ных на повы
шение качества и доступности услуг в сфере внутрен
него и въездного туризма | Рост численности лиц, размещен
ных в коллектив
ных средст
вах размещения, % к предыдуще
му году | Данные статистики (Томскстат) | УК | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 65,8 | 100,2 | 100 | 100,2 | 100 | 100,2 | 0 | 100,2 | 0 | 100,2 | 0 |
- подраздел «Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры» изложить в следующей редакции:
Задача 3. Обес
пече
ние реализации муниципальной полити
ки в сфере куль
ту
ры и туризма и эффективно
го управления отрас
ли куль
ту
ры | увеличение числа посетителей/пользовате
лей организаций культуры к уров
ню 2012 года, в расче
те на 1 жите
ля, % | Ведомственная статистика | УК | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Т.Е. Шаталина
52 73 74